【岗位职责】
1.遵纪守法,服从上级安排;
2.制订完善企业内部审计监督制度和操作规程,并监督执行;制定年度审计监督工作计划,开展审计监督活动;
3.对所属单位贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督;对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计监督;对企业内部控制制度的制定和执行情况进行审计监督;对企业及各所属单位经济核算和会计信息的真实性和准确性进行审计监督;对业务部门、二级法人单位的主要责任人开展任期内经济责任审计,离任时进行离任审计;对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督;
4.开展后续审计,督办经企业主要领导批准的审计结论和处理意见的执行情况,并向董事会汇报;
5.贯彻落实上级部门、上级单位、公司党委会和董事会要求的其他审计监督工作;
6.落实举一反三,跟踪督促审计监督发现问题整改;
7.负责公司基层内控监督工作的统筹、管理、指导和监督,为被审计单位提供管理咨询服务;
8.推动审计监督成果转化运用。
【任职要求】
1.相关专业本科及以上学历,持相关上岗证,中级及以上职称优先;
2.3年以上财会、审计类工作经验;
3.能协助处理岗位业务常见问题,能协助建立和完善本部门管理体系文件;能相对独立起草相关制度,能协助建立和完善本部门管理体系文件;
4.身心健康,抗压能力较强;工作认真负责,责任心、原则性强,职业道德好,能严守机密;团队意识较强,具有一定的沟通协调能力、文字表达能力。