【岗位职责】
1.协助部门负责人构建公司内部审计制度体系,制定公司审计工作的中、长期规划、年度审计工作计划和年度内审工作总结并加以实施。
2.协助部门负责人组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。
3.协助部门负责人对公司发展规划、重大决策以及年度业务计划执行情况进行审计。
4.负责对公司财务收支、固定资产投资项目和采购项目的审计工作。
5.负责对公司经济管理和效益情况、内部控制及风险管理情况的审计工作。
6.负责配合上级单位对公司的审计调查工作;跟进督促公司落实发现问题的整改工作。
7.负责对公司重大投资项目、重点专项资金等开展跟踪审计工作。
8.负责组织实施各类内部审计项目和其他专项检查,编制方案,根据审计方案开展审计工作,编写审计报告。
9.配合纪检、财务等部门的有关工作。
10.承办领导交办的其他工作任务。
【岗位要求】
1.思想素质好,遵纪守法,诚信廉洁,勤奋敬业,团结合作,作风严谨。
2.本科及以上学历,审计、会计、法律、经济等相关专业。
2年以上审计相关工作经验(具有国企内审经验者优先),具备CPA证书或者有大型国有企业审计、监察、风险控制等岗位工作经验的优先考虑。
3.熟悉《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国审计法》、《广东省内部审计工作规定》等相关法律法规。
4.具有良好的表达能力和学习能力,较强的沟通能力和分析判断能力,思维活跃开放。
5.熟练操作办公软件,EXCEL函数应用。
6.须持有初级审计证或以上级别职称证,具备CPA证书者优先。
7.具备良好的分析能力、执行能力、组织能力、抗压能力和沟通协调能力;具有较强的风险意识,严谨的逻辑思维及优秀的写作能力;工作认真细致,具有良好的职业素养及团队合作精神。