工作职责:
1、审计计划与执行:制定并组织实施公司年度内部审计计划,组织执行对公司各部门开展全面内部审计工作,涵盖经济责任审计、财务收支审计、内部控制审计、经济效益审计及其他专项审计。
2、内控体系优化:基于审计发现,协助梳理内部控制存在的缺陷、薄弱环节及潜在风险。提出切实可行、具有建设性的内控优化建议和整改方案。
3、制度流程建设:参与建立健全公司及各业务线的内部控制制度、流程体系。对公司现有制度及业务流程进行梳理与评估。运用数据分析方法和流程审核技术,识别控制弱点与漏洞,提出有效的控制改进措施。
4、经营支持与沟通协调:为公司经营决策和管理改进提供基于审计发现的合理化建议。积极协调与各业务部门的关系,营造良好的审计工作环境。关注审计成本效益,合理控制审计资源投入。
5、风险防范与监察:组织开展案件防控工作及廉洁从业警示教育活动。负责监察相关信息的收集、整理、分析与报告。完成各项审计、监察数据的统计分析与报表编制上报工作。
6、专项调查与追责:对重大违规、违纪事件进行独立、客观的调查取证。依据公司规章制度和相关法律法规,提出处理建议并推动责任追究。组织实施离任经济责任审计及其他专项调查审计。
任职资格:
1、教育背景: 本科及以上学历,金融、审计、财务等相关专业。
2、工作经验:3年左右内部审计或事务所审计工作经验,有制造业或工程项目经验优先。
3、专业能力: 了解企业内审运作的规范、流程及最佳实践。
4、职业素养:工作细致严谨,坚持原则,客观公正,具备良好的职业道德和风险敏感度。逻辑思维清晰,具备良好的沟通协调能力。
5、技能要求:熟悉办公软件和基础数据分析工具,具备报告撰写能力。