1.负责实施具体审计程序,包括制定审计方案,执行抽样、盘点、函证、访谈及数据查询等工作;
2.按要求收集、核对、整理审计证据材料,确保其真实、完整、准确;
3.清晰、完整地记录审计过程与发现,编制所负责模块的审计工作底稿;
4.对审计数据进行筛选、计算与分析,识别异常情况,及时向上级汇报;
5.协助上级完成资料检索、文件归档、会议支持等相关工作;
6.主动学习国家法规、公司制度及审计专业知识,持续提升业务能力;
7.督促落实审计整改,并协助开展违规经营投资责任追究相关工作;
8.完成领导交办的其他审计与监督任务。